澳门威力斯app

 索引号 002969800/2019-01792
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 澳门威力斯app财政局
 生成日期 2019-01-31  公开方式 主动公开
关于2018年全区和区级预算执行情况与2019年全区和区级预算草案的报告

  一、2018年澳门威力斯app预算执行情况

  2018年,我们自觉接受区人大的监督,主动适应“紧平衡”的财政收支情况,积极做好增收节支、开源节流工作,进一步深化财政管理改革,全区财政运行和预算执行情况良好。

  2018年,全区(含高新园区、东钱湖旅游度假区,下同)完成一般公共预算收入2529936万元,为预算的97.4%,同比增长4.7%。加上中央财政收入1829145万元,合计财政总收入4359081万元,为预算的98.7%,同比增长6.1%。其中:澳门威力斯app完成一般公共预算收入1984294万元,为预算的96.3%,同比增长3.5%;加上中央财政收入1462075万元,合计财政总收入3446369万元,为预算的99.0%,同比增长6.4%。高新园区完成财政总收入761510万元,东钱湖旅游度假区完成财政总收入151202万元。全区完成出口退税1845462万元,为预算的121.7%;其中:澳门威力斯app1612395万元,为预算的118.7%。

  根据澳门威力斯app收入完成情况,按现行财政体制计算,2018年一般公共预算收入1984294万元,转移性收入652246万元(其中:返还性收入和体制补助收入91167万元,调入预算稳定调节基金187933万元,调入基金结余49000万元,调入国有资本经营收入461万元,调入其他资金2500万元,上级专项补助112182万元,上级一般补助36149万元,上年结转172854万元),新增债券收入20000万元,一般债券转贷收入51900万元。合计收入为2708440万元。

  澳门威力斯app一般公共预算支出合计1561273万元,为预算的90.0%,同比增长4.1%。转移性支出1095267万元(其中:上解支出759461万元,预算稳定调节基金143853万元,结转下年191953万元),一般债券还本支出51900万元。合计支出为2708440万元。

  2018年,完成区本级一般公共预算收入1330077万元,为预算的92.0%。加上中央财政收入953152万元,合计财政总收入2283229万元,为预算的97.4%。按现行财政体制计算,转移性收入1033900万元(其中:返还性收入和体制补助收入91167万元,下级上解收入424570万元,调入预算稳定调节基金187933万元,调入基金结余49000万元,调入国有资本经营收入461万元,调入其他资金2500万元,上级专项补助111962万元,上级一般补助35737万元,上年结转130570万元),一般债券转贷收入51900万元。合计收入为2415877万元。

  2018年,澳门威力斯app本级一般公共预算支出1321327万元,为预算的93.5%。转移性支出1042650万元(其中:上解支出759461万元,预算稳定调节基金143853万元,结转下年139336万元),一般债券还本支出51900万元。合计支出为2415877万元。

  2018年澳门威力斯app本级一般公共预算支出项目完成情况:

  一般公共服务支出141123万元,为预算的98.3%;

  国防支出5903万元,为预算的79.2%,主要是人防费项目支付进度偏慢;

  公共安全支出84253万元,为预算的98.7%;

  教育支出135348万元,为预算的108.8%;

  科学技术支出101551万元,为预算的114.7%;

  文化体育与传媒支出25772万元,为预算的81.7%,主要是公厕建设、千人计划、街道文化社会建设经费等项目支付进度偏慢;

  社会保障和就业支出180085万元,为预算的91.8%;

  医疗卫生与计划生育支出101161万元,为预算的97.1%;

  节能环保支出31066万元,为预算的108.2%;

  城乡社区支出246213万元,为预算的114.9%;

  农林水支出63780万元,为预算的84.8%,主要是新农村建设项目、都市农业示范区建设、农机购置补贴、农村综合改革、农业综合开发、镇森林鄞州、楝树港泵站工程等项目支付进度偏慢;

  交通运输支出21788万元,为预算的66.8%,主要是日常养护费、智慧交通管理经费、车辆购置税收入补助、海铁联运补助资金等项目支付进度偏慢;

  资源勘探信息等支出33719万元,为预算的72.6%,主要是航运大数据中心项目、小微企业创业创新基地资金、战略型新兴产业企业示范奖励、工业和信息化产业发展专项等项目支付进度偏慢;

  商业服务业等支出25797万元,为预算的74.1%,主要是商务促进专项资金、外经贸发展专项资金、冷链物流建设专项资金等项目支付进度偏慢;

  金融支出20749万元,为预算的120.0%;

  援助其他地区支出5609万元,为预算的99.5%;

  国土海洋气象等支出11325万元,为预算的85.1%,主要是采矿权使用费和价款支出、不动产登记发证等项目支付进度偏慢;

  住房保障支出50082万元,为预算的68.8%,主要是政府住房基金、廉租住房、市级公共租赁住房补贴项目支付进度偏慢;

  粮油物资储备支出4580万元,为预算的100.0%;

  其他支出608万元;

  债务付息支出30815万元,为预算的103.2%。

  2018年澳门威力斯app政府性基金预算执行情况:

  基金收入772478万元,为预算的84.3%,上年结转200887万元,市拨款补助81688万元,基金结余调出49000万元,专项债券收入67000万元。合计收入为1073053万元。

  基金支出704399万元,为预算的66.7%。其中:社会保障与就业支出559万元;城乡社区支出672775万元[其中:区本级655581万元,主要用于征地和拆迁补偿支出387045万元,土地开发支出78000万元,城市建设支出79665万元,棚户区改造支出2089万元,农村基础设施建设支出450万元,土地出让业务支出601万元,补助被征地农民支出27000万元,廉租住房支出29888万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出23225万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出25000万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出428万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2190万元;镇(街道)支出17194万元];农林水支出74万元;商业服务业等支出19万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3361万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4668万元;债务付息支出22943万元。基金上解154816万元。地方债务还本支出67000万元。合计支出为926215万元。

  基金预算收支相抵结余146838万元,其中:区本级135922万元,镇(街道)10916万元。

  2018年澳门威力斯app农业发展基金预算执行情况:

  农业发展基金收入2000万元。加上年结转2661万元,合计收入为4661万元。

  农业发展基金预算支出3704万元,其中:农业科技扶持880万元、农业社会化体系建设扶持209万元、农业流通服务建设237万元、农业政策性扶持1481万元、农业产业化扶持897万元。

  农业发展基金预算收支相抵结余957万元。

  2018年澳门威力斯app社保基金预算执行情况:

  社保基金收入222208万元,为预算的99%。加上年初结余153882万元,合计收入为376090万元。

  社保基金支出220752万元,为预算的95.2%。

  社保基金收支相抵结余155338万元。

  2018年澳门威力斯app国有资本经营预算执行情况:

  国有资本经营预算收入1745万元,其中:利润收入1503万元,股利股息收入32万元,上年结转210万元,合计收入为1745万元。

  国有资本经营预算支出1284万元,其中:资本性支出780万元,企业年报审计等费用性支出504万元。调入至一般公共预算用于补充社保风险资金461万元。合计支出为1745万元。

  2018年国有资本经营预算收支平衡。

  2018年澳门威力斯app地方政府债务执行情况:

  2018年,经市财政局核定、区人大常委会批准,澳门威力斯app政府债务限额2050000万元。2018年在批准的限额内,上级转贷地方政府债券资金230388万元,通过置换债券方式偿还地方政府债务91488万元。截止2018年末,全区地方政府债务余额1680706万元(其中:一般债务993526万元,占59.11%,专项债务687180万元,占40.89%)。

  二、2019年全区和区级预算草案

  (一)全区一般公共预算收支安排

  2019年澳门威力斯app一般公共预算收入2070700万元,同比增长7.0%(按2018年收入剔除不再计提的教育资金、农田水利资金计算,下同),加中央财政收入1563700万元,澳门威力斯app财政总收入3634400万元,同比增长7.0%;高新园区一般公共预算收入462900万元;东钱湖旅游度假区一般公共预算收入100800万元。全区一般公共预算收入2634400万元,同比增长7.2%,加中央财政收入1963492万元,合计全区财政总收入4597892万元,同比增长7.2%。全区出口退税预算为1719000万元,其中:澳门威力斯app1510000万元。

  根据澳门威力斯app财政收入预算,按现行财政体制计算,2019年我区一般公共预算收入2070700万元,预计转移性收入737535万元[其中:返还性收入和体制补助收入116400万元,上级专项补助收入110285万元,上级一般补助收入34797万元,调入预算稳定调节基金101000万元,调入政府性基金114700万元,调入国有资本经营收入2400万元,调入其他资金66000万元,上年结转191953万元],一般债券转贷收入61407万元。合计收入为2869642万元。

  澳门威力斯app一般公共预算支出1776053万元,其中:当年安排1584100万元,上年结转191953万元。转移性支出1032182万元(其中:上解支出887100万元,上级专项补助安排的支出110285万元,上级一般补助安排的支出34797万元),地方债务还本支出61407万元。合计支出2869642万元。

  2019年全区一般公共预算收支平衡。

  2019年区本级一般公共预算收入1368320万元,加上中央财政收入1016170万元,合计财政总收入2384490万元。按现行财政体制计算,转移性收入1074023万元(其中:返还性收入和体制补助收入116400万元,下级上解收入389653万元,上级专项补助收入109846万元,上级一般补助收入34516万元,调入预算稳定调节基金101000万元,调入政府性基金114700万元,调入国有资本经营收入2400万元,调入其他资金66000万元,上年结转139508万元),一般债券转贷收入61407万元。合计收入为2503750万元。

  区本级一般公共预算支出1409481万元,其中:当年安排1270145万元,上年结转139336万元。转移性支出1032862万元(其中:上解支出888500万元,上级专项补助安排的支出109846万元,上级一般补助安排的支出34516万元),地方债务还本支出61407万元。合计支出为2503750万元。

  2019年区本级一般公共预算收支平衡。

  2019年区本级预算支出安排情况

  一般公共服务支出132949万元。其中:招商引资专项500万元,区百强企业评选奖励4000万元,企业政策兑现1050万元,创新工场3000万元,博士后工作站建设912万元,人才发展专项资金1000万元,毕业生购房补贴15000万元,外经贸发展政策扶持4000万元,毕业生就业补贴400万元,外资项目奖励450万元,菜篮子工程302万元,区对镇(街道)补助2900万元,税务经费10000万元。加上年结转4644万元,加上级补助3345万元,合计安排140938万元。

  国防支出1031万元。其中:征兵费用150万元,预备役部队107万元,民兵建设经费181万元。加上年结转121万元,加上级补助100万元,合计安排1252万元。

  公共安全支出54401万元。其中:消防经费2484万元,社会创新业务经费615万元,公安科技经费2752万元,律师服务业发展专项800万元,刑事侦查破案经费360万元。加上年结转1078万元,加上级补助2511万元,合计安排57990万元。

  教育支出151260万元。其中:校舍维修专项2500万元,外来务工子女教育专项2000万元,孙马学校建设2355万元,宋诏桥中学扩建工程1000万元,教师体检费480万元,初中内涵发展经费480万元,宣传德育专项272万元,特殊教育296万元,安保经费1380万元,学前教育专项6400万元,幼儿园基建工程3091万元,义务段学校免课本费专项1367万元,澳门威力斯app第二实验小学西校区体育馆重建工程500万元,滨江实验学校1802万元,社区教育发展专项500万元,首南第三小学3000万元,钟公庙第二初级中学建设5000万元。加上年结转8988万元,加上级补助4730万元,合计安排164978万元。

  科学技术支出89263万元。其中:科技金融专项1100万元,创新投入激励专项1400万元,高企培育库专项1400万元,工业园区政策兑现6000万元,工业大扶持37200万元,软件企业招商政策1400万元,智慧城市项目建设4000万元,科普宣传活动528万元,科技成果转化700万元,高素质人才奖励补助1200万元,技术改造补助3000万元,企业上台阶及小升规奖励800万元,重点工业企业扶持11500万元,研发机构900万元,专利专项1000万元,重点科技企业扶持8050万元,科技双创专项1500万元,人力资源服务产业扶持2700万元。加上年结转5548万元,加上级补助8126万元,合计安排102937万元。

  文化旅游体育与传媒支出24172万元。其中:文化礼堂专项经费930万元,全民艺术普及工程563万元,思想道德建设经费1259万元,千人计划4000万元,互联网建设管理545万元,文化创意产业专项370万元,旅游业发展奖励420万元,城市支援农村及人才进修引进480万元,公共文化建设经费320万元,70周岁以上老年人有线电视免费600万元,重点文化企业扶持2580万元,文艺精品奖励补助经费360万元,村庄景区化创建400万元,文物保护350万元,宁波博物馆运行经费400万元,非国有博物馆补助经费400万元,城乡服务一体化352万元。加上年结转3982万元,加上级补助2652万元,合计安排30806万元。

  社会保障和就业支出262067万元。其中:社区居委会经费12279万元,社保风险清算资金60000万元,慈善经费1230万元,义务兵优待金发放863万元,养老机构日常运行经费820万元,家院互融政府购买服务经费2158万元,居家养老服务中心经费500万元,惠民殡葬政策补助777万元,残疾人定期生活补助金540万元,精减退职人员生活困难补助717万元,重度残疾人护理补贴2229万元,困难残疾人生活补贴2494万元,城市居民最低生活保障576万元,农村最低生活保障2555万元,临时救济1178万元,退休人员临时补贴32220万元,再就业专项资金4500万元,城乡居民养老保险32739万元,退休职工冷饮费7572万元,被征地农民养老保险22383万元,其他养老保险人员春节补贴2042万元。加上年结转17612万元,加上级补助10982万元,合计安排290661万元。

  卫生健康支出95822万元。其中:公立医院改革补助经费21558万元,城乡居民基本医疗保险缴费补贴23414万元,儿童医疗服务改革补助经费620万元,社区卫生机构医改补助10798万元,卫生院医疗设备经费600万元,基层医疗机构服务能力提升1714万元,社区公共卫生服务4650万元,妇女健康工程455万元,中医类经常性补助经费336万元,奖励扶助经费9297万元,离休干部及配偶医疗经费1820万元,大病医疗救助1000万元,高龄老人生活津贴948万元。加上年结转4701万元,加上级补助8761万元,合计安排109284万元。

  节能环保支出14000万元。其中:公厕建设300万元,节能降耗项目450万元,工业大扶持10000万元。加上年结转4864万元,加上级补助5327万元,合计安排24191万元。

  城乡社区支出210295万元。其中:城管房屋租赁700万元,城市管理服务外包1190万元,智慧城管管理1052万元,城管协管经费2042万元,政府投资项目审价经费1058万元,城乡住房保险1420万元,施工图联合审查经费818万元,保障房业务管理1700万元,建筑业奖励2800万元,综合性养护管理2292万元,重点专项行动推进经费1300万元,外口综管员经费3458万元,社区保安队经费1069万元,老小区管理扶持经费2756万元,城市排水2000万元,市政设施日常养护2151万元,排水设施管理1004万元,鄞州经济开发区二期市政PPP项目4000万元,工业园区建设14500万元,购房契税补贴10000万元,宁波至奉化城际铁路上交资金22616万元,轨道交通第二期上交资金40048万元,农村生活垃圾分类处理1000万元,城区垃圾分类专项3755万元,公园广场日常养护1752万元,园林绿化日常养护3200万元,环卫保洁8163万元,垃圾处置管理1650万元,内河日常养护5695万元,道路保洁经费1376万元,中转站管理1100万元,从国有资本收入调入的债务消化资金600万元。加上年结转16427万元,加上级补助15858万元,合计安排242580万元。

  农林水支出38921万元。其中:规模种粮补贴990万元, 农村土地流转专项扶持1050万元, 产业化建设970万元, 美丽乡村创建补助1100万元, 新垦造耕地种植管护费955万元, 行政村综合管理经费补助3970万元, 行政村人员经费补助1392万元, 生态公益林1745万元, 三江管理养护经费530万元, 水利基建项目13000万元,平原绿化2000万元。加上年结转25041万元,加上级补助13706万元,合计安排77668万元。

  交通运输支出10457万元。其中:日常养护费4856万元, 乡村道养护经费421万元, 行业综合管理费220万元, 东部出租车服务中心公共服务200万元, 智慧交通管理经费200万元。加上年结转2513万元,加上级补助14907万元,合计安排27877万元。

  资源勘探信息等支出7556万元。其中:“中国制造2025”单项奖励250万元,担保机构风险补助220万元,区中小企业融资担保公司风险代偿资金200万元,支持中小微企业发展专项200万元,重点企业扶持5000万元。加上年结转18987万元, 加上级补助19252万元,合计安排45795万元。

  商业服务业等支出16868万元。其中:商贸政策扶持1100万元,商务政策扶持3000万元,电子商务政策扶持800万元,重点商贸商务企业扶持10950万元。加上年结转6644万元, 加上级补助9646万元,合计安排33158万元。

  金融支出9261万元。其中:重点企业扶持4237万元,企业上市及资本运作奖励2000万元,金融人才激励1200万元,个人限售股奖励资金500万元,金融集聚发展奖励资金700万元,直接融资及场外资本市场奖励200万元,保险创新项目奖励资金400万元。加上年结转2442万元,加上级补助6065万元,合计安排17768万元。

  援助其他地区支出6058万元。其中:援疆援藏6058万元。加上年结转27万元,合计安排6085万元。

  自然资源海洋气象等支出9603万元。其中:农村宅基地及房屋权籍调查1500万元,采矿权使用费和价款支出2333万元,不动产登记发证280万元,澳门威力斯app农业与生态气象综合探测基地运维费100万元,基础地形测图180万元,数据更新与维护190万元。加上年结转3493万元,合计安排13096万元。

  住房保障支出24448万元。加上年结转1184万元,加上级补助17904万元,合计安排43536万元。

  粮油物资储备支出5084万元。其中:国有粮食收储企业目标管理资金3806万元,订单粮食价外补贴及运费烘干补贴1273万元。

  灾害防治及应急管理支出1668万元。办案经费与危化专项整治费105万元,自然灾害后重建补助100万元,安全生产社会化服务及专家库管理费50万元,安全生产网格监管经费50万元。

  预备费26000万元。

  其他支出44355万元。其中:年初预留42995万元,“五水共治”专项经费1360万元。加上年结转11040万元,加上级补助490万元,合计安排55885万元。

  债务付息支出34606万元。其中:一般债券利息34606万元。

  基本支出按照经济分类,工资福利支出243425万元(其中:基本工资支出34580万元,津贴补贴70161万元,奖金19979万元,其他社会保障缴费636万元,绩效工资38903万元,机关事业单位基本养老保险缴费19070万元,职业年金缴费7636万元,其他工资福利支出3054万元,住房公积金38352万元,职工基本医疗保险缴费11054万元);商品和服务支出49420万元(其中:办公费16334万元,物业管理费5673万元,其他交通费用3500万元,培训费411万元,其他商品和劳务支出47万元,福利费1253万元,劳务费19929万元,公务用车运行维护费2213万元,租赁费60万元);对个人和家庭补助支出8160万元(其中:退职费282万元,退休费6408万元,离休费957万元,其他个人和家庭的补助支出513万元)。

  (二)政府性基金预算收支安排

  基金预算收入为1230008万元,其中:国有土地使用权出让收入1194000万元;城市基础设施建设配套费收入10000万元;彩票公益金收入1650万元;其他政府性基金收入24358万元。

  根据现行财政管理体制,2019年区本级基金预算可用财力为887128万元,其中:本年收入1170008万元,上解支出282880万元;加上年结转135922万元,加上级补助125349万元,调出资金114700万元,调入其他资金30000万元,专项债券转贷收入48800万元。合计收入为1112499万元。

  基金预算支出安排情况:社会保障和就业支出396万元(上级补助396万元);城乡社区支出1002969万元(当年安排752290万元,其中:征地和拆迁补偿支出280000万元;土地开发支出65000万元;城市建设支出401190万元,用于奉化葛岙水库14000万元,轨道交通5号线一期工程拆迁款4000万元,宁波至奉化城际铁路拆迁款3000万元,土地整理与开发5400万元,高标准基本农田建设与保护3500万元,基本农田保护激励资金1100万元,隐性债务消化等228020万元,其他政府投资项目经费142170万元;土地出让业务支出1300万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出4800万元,其中表土利用2500万元,表土利用工作经费50万元,表土利用专项2250万元。上年结转126694万元,上级补助123958万元);农林水支出38万元(上级补助38万元);商业服务业等支出30万元(上年结转15万元,上级补助15万元);彩票公益金安排的支出4231万元(当年安排1650万元,上年结转1666万元,上级补助915万元);其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出31561万元(当年安排24358万元,上年结转7203万元);彩票发行销售机构业务费安排的支出344万元(上年结转344万元);债务付息支出24130万元(当年安排24130万元)。合计区本级基金预算支出1063699万元,其中:当年安排802428万元,上年结转135922万元,上级补助125349万元。加专项债务还本支出48800万元,合计区本级支出1112499万元。加补助下级支出60000万元[镇(街道)城乡社区支出60000万元],加镇(街道)财政结转10916万元,合计全区支出1183415万元。

  2019年区本级政府性基金预算收支平衡。

  (三)农业发展基金预算安排

  农业发展基金预算安排收入4000万元。加上年结转957万元,合计收入为4957万元。

  农业发展基金支出安排4957万元,其中:农业产业化扶持2327万元,农业政策性扶持1350万元,农业科技扶持800万元,农业流通服务建设480万元。

  2019年农业发展基金预算收支平衡。

  (四)2019年社保基金预算安排

  社保基金收入215984万元,其中:社保缴费收入73866万元,利息收入1547万元,各级财政补贴收入136270万元(其中:区财政补贴128515万元),异地转移收入601万元,上级(基金)补助收入3700万元。加上年结转155338万元,合计收入371322万元。

  社保基金支出235176万元,其中:城乡居民养老保险基金支出30425万元,被征地人员养老保险基金支出26260万元,城镇居民养老保险基金支出5万元,新型农村养老保险基金支出215万元,机关事业养老保险基金支出73490万元,机关事业试点期养老保险基金支出1040万元,城乡居民医疗保险基金支出48875万元,公务员医疗补助金支出1680万元,机关子女医疗统筹基金支出1726万元,再就业资金支出5717万元,城镇退休职工冷饮费等其他养老保险资金支出43858万元,离休干部及配偶等其他医疗保险资金支出1885万元。

  社保基金年末滚存结余为136146万元。

  (五)2019年国有资本经营预算安排

  国有资本经营预算收入为6000万元,其中:当年利润收入839万元,股利、股息收入23万元,清算收入5138万元。

  国有资本经营预算支出为3600万元,其中:资本性支出2600万元;企业年报审计等费用性支出1000万元。调入一般公共预算的社保风险资金1800万元;调入一般公共预算用于消债资金600万元。合计支出6000万元。

  2019年国有资本经营预算收支平衡。

  (六)地方政府债务预算管理

  2019年地方政府债务预计债务限额为2050000万元(需要市财政局核定后确定)。根据地方政府债券置换和债券到期情况,在一般公共预算支出中安排债务还本付息支出61407万元,在政府性基金预算支出中安排债务还本付息支出48800万元。新增债券经市财政局下达后,依法编制调整预算(草案)并提交区人大常委会审议批准。

  (七)转移支付预算管理

  支持方向:财政收支存在一定困难的镇(主要指二类镇),对其特定项目(主要是镇建设的重点基础设施项目、事关民生的一般性基础设施项目、为支付提高镇基本公共服务均等化的项目、保护生态环境等群众普遍受益的项目等)按一定比例进行专项补助及弥补正常经费不足。

  政策依据:《澳门威力斯app财政专项转移支付管理办法》。

  分配方法:

  1、对特定项目,按镇当年度项目实施进度和财政实际支出数,剔除上级补助资金,再区、镇分级负担的原则,按一定比例进行补助。

  2、对弥补正常经费不足。按年度收支执行情况,对财政收入难以维护正常支出部分进行补助。

  


附件:

  表一:2018年全区和区级一般公共预算收入执行情况和2019年一般公共预算收入预算表

  表二:2018年澳门威力斯app和区级基金预算收入执行情况和2019年澳门威力斯app和区级基金预算收入预算表

  表三:2018年澳门威力斯app和区级一般公共预算支出执行情况和2019年澳门威力斯app和区级一般公共预算支出预算表

  表四:2018年澳门威力斯app和区级基金预算支出执行情况和2019年澳门威力斯app和区级基金预算支出预算表

  表五:2019年澳门威力斯app一般公共预算支出经济分类情况表

  表六:2019年澳门威力斯app基金预算支出经济分类情况表

  表七:2019年澳门威力斯app一般公共预算支出分功能科目预算表

  表八:2019年澳门威力斯app基金预算支出分功能科目预算表

  表九:2018年澳门威力斯app社保基金收入执行情况表

  表十:2018年澳门威力斯app社保基金支出执行情况表

  表十一:2019年澳门威力斯app社保基金收入预算表

  表十二:2019年澳门威力斯app社保基金支出预算表

  表十三:2018年澳门威力斯app国有资本经营预算收入执行情况表

  表十四:2018年澳门威力斯app国有资本经营预算支出执行情况表

  表十五:2019年澳门威力斯app国有资本经营收入预算表

  表十六:2019年澳门威力斯app国有资本经营支出预算表

  表十七:2018年澳门威力斯app地方政府一般债务限额与余额执行情况表

  表十八:2018年澳门威力斯app地方政府专项债务限额与余额执行情况表

  表十九:2019年澳门威力斯app地方政府一般债务限额与余额预算表

  表二十:2019年澳门威力斯app地方政府专项债务限额与余额预算表

  表二十一:2018年区级对镇(街道)转移支付分地区分项目执行情况表

  表二十二:2018年区级对镇(街道)转移支付分科目执行情况表

  表二十三:2019年区级对镇(街道)转移支付分地区分项目预算表

  表二十四:2019年区级对镇(街道)转移支付分科目预算表

  表二十五:澳门威力斯app2018年镇(街道)税收返还情况表

  表二十六:澳门威力斯app2019年镇(街道)税收返还情况表

  表二十七:2018年区级政府性基金转移支付分项目执行表

  表二十八:2018年区级政府性基金转移支付分镇(街道)执行表

  表二十九:2019年区级政府性基金转移支付分项目预算表

  表三十:2019年区级政府性基金转移支付分镇(街道)预算表

  表三十一:2019年澳门威力斯app区本级一般公共预算基本支出预算表



附件:

澳门威力斯app2019年人代会财政报告附件1-4.xls

2019年澳门威力斯app一般公共预算支出经济分类情况表附件5.xls

2019年澳门威力斯app基金预算支出经济分类情况表附件6.xls

2019年一般公共预算支出分功能科目表附件7.xls

2019年澳门威力斯app基金预算支出分功能科目预算表附件8.xls

2018年社保基金执行情况表0104 9-10.xls

2019年社保基金预算表附件0104 11-12.xls

2018国有资本经营预算执行情况附件13-14(1月初).xls

2019年国有资本经营预算情况附件15-16(1月初).xls

2018年澳门威力斯app一般债务与专项债务限额与余额执行情况表附件17-18.xls

2019年澳门威力斯app地方政府一般债务和专项债务限额与余额预算情况表附件19-20.xls

2018年区级对镇(街道)转移支付分地区分项目执行情况表 21-22.xls

2019年区级对镇(街道)转移支付分地区分项目预算表23-24.xls

澳门威力斯app2018-2019年镇街道税收返还情况表25-26.xls

2018-2019年区级政府性基金转移支付分镇(街道)执行表27-30.xls

2019年澳门威力斯app区本级一般公共预算基本支出预算表附件31.xls









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